background image

Niniejszy dokument

 

Zatwierdzam

 

jako obowiązujący w 

 

LOGO 

 

 

 

 

 

[data 

zatwierdze

nia]            

 

data

 

 

 

 

 

        Imię i Nazwisko

  – Właściciel/Dyrektor

 

 

                 ............................................................

 

                

      podpis

 

Dokument jest wydany przez  

LOGO/ lub nazwa FIRMY

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie, reprodukowanie w całości lub w częściach tylko za zgodą wydawcy.

 

 

 

LOGO 

 

Nazwa i adres FIRMY

 

P

R

O

C

E

D

U

R

A

 

S

y

s

t

e

m

o

w

a

 

 

P02.01 

wyd.

 

 

[data wydania]

 

str. 1 / stron 

11

 

ilość załączników: 1 + 3 formularze

 

egz. nr: ...............

 

Tytuł:

 

Nadzór 

nad dokumentami

 

Spis treści

 

1. Cel

................................

................................

................................

................................

................................

...................

2

 

2. Przedmiot i zakres

................................

................................

................................

................................

...........................

2

 

3. Definicje

................................

................................

................................

................................

................................

...........

2

 

4. Odpowiedzialność i uprawnienia

................................

................................

................................

................................

.......

2

 

5. Sche

mat blokowy

................................

................................

................................

................................

.............................

3

 

6. Opis postępowania

................................

................................

................................

................................

..........................

4

 

6.1 Wymagania i zasady ogólne

................................

................................

................................

................................

.......

4

 

6.1.1 Identyfikacja potrzeb

................................

................................

................................

................................

............

4

 

6.1.2 Zatwierdzanie i wydawanie dokum

entów i danych

................................

................................

................................

4

 

6.1.3 Status aktualności

................................

................................

................................

................................

...............

4

 

6.1.4 Oznaczanie dokumentów

................................

................................

................................

................................

.....

4

 

6.1.5 Dystrybucja

................................

................................

................................

................................

.........................

4

 

6.1.6 Zmiany

................................

................................

................................

................................

................................

4

 

6.1.7 Postępowanie z dokumentami nieaktualnymi

................................

................................

................................

.......

4

 

6.1.8 Dokumenty na nośnikach elektronicznych

................................

................................

................................

............

5

 

6.2 Nadzorowanie poszczególnych dokumentów i danych

................................

................................

................................

.

6

 

6.2.1 Zarządz

enia wewnętrzne

................................

................................

................................

................................

......

6

 

6.2.2 Karty stanowiska pracy

................................

................................

................................

................................

........

6

 

6.2.3 Regulamin organizacyjny

................................

................................

................................

................................

.....

6

 

6.2.4 Księga Jakości

................................

................................

................................

................................

....................

6

 

6.2.5 Procedury systemowe

................................

................................

................................

................................

..........

6

 

6.2.6 Normy i przepisy techniczne dotyczące wyrobów

................................

................................

................................

.

8

 

6.2.7 Przepisy i normy związane z działalnością

................................

................................

................................

...........

8

 

6.2.8 Dokumentacja techniczna klienta

................................

................................

................................

.........................

8

 

6.2.9 Dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna

................................

................................

................................

.....

9

 

6.2.10 Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń

................................

................................

................................

.................

9

 

6.2.11 Dokumentacja handlowa

................................

................................

................................

................................

....

9

 

6.2.12 Dokumentacja zaopatrzeniow

a

................................

................................

................................

...........................

9

 

6.2.13 Dokumentacja produkcyjna i kontrolna dotycząca realizowanych zleceń 

................................

............................

9

 

6.2.14 Nadzorowanie dokumentów księgowych

................................

................................

................................

............

9

 

6.2.15 Instrukcje postępowania

................................

................................

................................

................................

.....

9

 

6.2.16 Formularze

................................

................................

................................

................................

......................

10

 

7. Dokumenty związane

................................

................................

................................

................................

.....................

10

 

8. Zapisy

................................

................................

................................

................................

................................

............

11

 

9. Załączniki

................................

................................

................................

................................

................................

.......

11

 

10. Zmiany do wydania poprzedniego

................................

................................

................................

................................

11

 

11. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe

................................

................................

................................

...........

11

 

 

background image

LOGO

 

P02.01, wyd. 

[data wydania]

 

                            

  

 

     

s

tr. 

2

 z 

11

 

 

1.

 

Cel

 

    Zapewnienie, 

że 

wszelkie 

dokumenty 

dane 

wymagane 

systemie 

zarządzania, 

tym 

systemie 

zarządzania 

jakością 

są 

zawsze 

aktualne, 

ko

mpletne 

dostępne 

miejscach 

ich 

stosowania.

 

2.

 

Przedmiot i zakres

 

    Procedura 

ustanawia 

zasady 

nadzoru 

odpowiedzialności 

za 

nadzorowanie 

wszystkich 

dokumentów 

i

 

danych 

związanych 

działaniami 

ramach 

systemu 

zarządzania, 

tym 

odpowiednim 

zakresie 

ob

ejmuje 

dokumenty 

zewnętrzne 

takie 

jak: 

normy, 

przepisy 

dokumentację 

techniczną klienta.

 

    Nadzór 

nad 

dokumentacją 

obejmuje 

opracowanie, 

przegląd, 

zatwierdzenie 

wydanie 

dokumentów 

oraz 

aktualizowanie 

wycofywanie 

nieaktualnych. 

Dokumenty 

dane 

mogą 

mieć 

dowolną formę, zależnie od rodzaju nośnika, np. wydruk lub nośniki elektroniczne.

 

    Procedura 

dotyczy 

wszystkich 

dokumentów 

charakterze 

regulującym 

lub 

zawierających 

dane

 

/

 

specyfikacje; 

system 

nadzoru 

nad 

dokumentami 

stanowiącymi 

zapisy 

jest 

usta

lony 

w

 

procedurze P02.02.

 

3.

 

Definicje

 

1.

 

Dokument:

 

informacje 

zawarte 

na 

nośniku 

informacji 

np. 

specyfikacja, 

rysunek, 

procedura, 

norma.

 

2.

 

Dokumentacja:

 grupa dokumentów.

 

3.

 

Specyfikacja:

 dokument ustalający wymagania.

 

4.

 

Odpowiedzialność i uprawnienia

 

    Odpowiedzial

ność 

za 

nadzorowanie 

dokumentów 

danych 

oraz 

uprawnienia 

do 

przeglądu 

i

 

zatwierdzania 

poszczególnych 

rodzajów 

dokumentów 

są podane ogólnie na schemacie blokowym 

(pkt. 

5), 

następnie 

opisie 

(pkt. 

6.2) 

oraz 

są 

zestawione 

tabeli 

odpowiedzialności 

za 

nad

zorowanie poszczególnych dokumentów lub ich rodzajów w zał. nr 1.

 

 

    Pełnomocnik 

ds. 

Zarządzania 

Jakością 

jest 

odpowiedzialny 

za 

ciągłą 

aktualność 

i

 

adekwatność 

niniejszej procedury i za doskonalenie procesu nadzoru nad dokumentami. 

 

 

background image

LOGO

 

P02.01, wyd. 

[data wydania]

 

                            

  

 

     

s

tr. 

3

 z 

11

 

 

5.

 

Schemat blokowy

 

O

gól

ne

 zasady

 nadzor

u;

(

pk

t. 6.1)

.

Tab. odpow

i

e

dzi

al

no

ści

(

w

g za

ł. nr

 1)

.

W

y

k

azy

 dok

um

e

ntów

.

Li

sty

 dy

str

y

bucy

j

ne

.

Potw

i

e

r

dze

ni

e

ak

tual

no

ści

.

Wycof

anie

nieaktualnych,

znis

zczenie lub

zabezpieczenie

Ś

ledzenie aktualnoś

ci

Dys

trybucj

a

(udos

t

ępnianie)

Zatwierdzenie

Identyf

ikacj

a potrzeb

P

rzegl ąd

O

pracowanie

dokum

entu / zm

iany

a

T

N

Czy

potrzebne

zm

iany?

a

background image

LOGO

 

P02.01, wyd. 

[data wydania]

 

                            

  

 

     

s

tr. 

4

 z 

11

 

 

 

6.

 

Opis postępowania

 

6.1

 

Wymagania i zasady ogólne

 

6.1.1

 

Identyfikacja potrzeb

 

    Potrzeby 

opracowania 

wydania 

dokumentów 

wynikają 

wymagań 

systemu 

jakości 

odniesieniu do zarządzania, wyk

o

nywania i weryfikacji prac mających związek z ja

kością.

 

    Odpowiednie 

służby 

są 

zobowiązane 

do 

zainicjowania 

opracowania 

lub 

sprowadzenia 

(zakupu) 

odpowiedniego dokumentu.

 

6.1.2

 

Zatwierdzanie i wydawanie dokumentów i danych

 

    Dokumenty 

dane 

przed 

wydaniem 

muszą 

być 

poddane 

przeglądowi 

zatwierdzone 

prz

ez 

uprawniony personel (p. zał. nr 1).

 

    Fakt dokonania przeglądu musi być potwierdzony w dokumencie lub stosownych załącznikach.

 

    O 

ile 

wyraźnie 

nie 

zaznaczono 

inaczej 

odpowiedzialność 

za 

przegląd 

odnosi 

się 

do 

osoby 

zatwierdzającej dokument.

 

6.1.3

 

Status 

aktualności

 

       W 

celu 

uniknięcia 

stosowania 

unieważnionych 

i/lub 

nieaktualnych 

wydań 

muszą 

być 

sporządzone 

wykazy 

dla 

poszczególnych 

rodzajów 

dokumentów, 

jednocześnie 

odniesieniu 

do 

niektórych 

dokumentów 

obowiązuje 

zasada 

okresowego 

potwierdzenia 

akt

ualności 

dokume

n

cie 

(p. zał. nr 1).

 

6.1.4

 

Oznaczanie dokumentów

 

     Każdy 

nadzorowany 

dokument 

musi 

posiadać 

jednoznaczne 

oznaczenie 

identyfikacyjne, 

które 

musi 

być 

przeniesione 

na 

każdą 

stronę 

dokumentu. 

Każdy 

dokument 

musi 

posiadać 

jednoznaczną 

numerację st

ron a łączna ilość stron musi być podana przynajmniej na pierwszej stronie.

 

6.1.5

 

Dystrybucja

 

       Dokumenty 

dane 

muszą 

być 

przekazane 

miejsca 

ich 

stosowania 

przez 

wyznaczone 

jednostki 

(p.

 

zał. 

nr 

1). 

Dokumenty 

dane 

są 

przekazywane 

za 

potwierdzeniem 

odbi

oru 

prowadzone 

są 

wykazy 

dokumentacji, 

co 

zapewnia, 

że 

unieważnione 

lub 

nieaktualne 

dokumenty 

będą 

natychmiast 

usunięte 

ze 

wszystkich 

miejsc, 

których 

były 

wydane 

lub 

stosowane, 

lub 

że 

co 

najmniej zabezpieczone będą przed przypadkowym użyciem.

 

6.1.6

 

Zmiany

 

  

    Jednostki 

odpowiedzialne 

za 

poszczególne 

dokumenty 

są 

zobowiązane 

do 

śledzenia 

aktualności     i adekwatności dokumentów oraz wprowadzania zmian.

 

      Zmiany 

dokumentów 

danych 

są 

poddawane 

przeglądom 

zatwierdzane 

przez 

te 

same 

jednostki, które dok

onały pierwszego przeglądu i zatwierdzenia.

 

      Personel, 

który 

dokonuje 

przeglądu 

musi 

opierać 

się 

na 

odpowiednich 

informacjach 

źródłowych.

 

      Charakter zmiany musi być przedstawiony w dokumencie lub odpowiednich załącznikach.

 

6.1.7

 

Postępowanie z dokument

ami nieaktualnymi

 

   Nieaktualne 

dokumenty 

muszą 

być 

wycofane 

miejsc 

ich 

stosowania 

lub 

zabezpieczone 

przed 

użyciem.

 

   Jednostki 

prowadzące 

dystrybucję 

dokonują 

stosownych 

adnotacji 

rejestrach 

dystrybucyjnych       

o wycofaniu i / lub zniszczeniu doku

mentów.

 

  Nieaktualne 

dokumenty 

ile 

są 

przechowywane 

muszą 

być 

wyraźnie 

oznakowane 

napisem 

„nieaktualny”.

 

   Wymagania 

dotyczące 

wycofania 

niszczenia 

dokumentów 

nieaktualnych 

oraz 

wymagania 

dotyczące 

przechowywania 

zdezaktualizowanych 

egzemplarzy 

źródł

owych 

wynikają 

pkt. 

6.2 

i

 

zał.

 

    nr 1.

 

background image

LOGO

 

P02.01, wyd. 

[data wydania]

 

                            

  

 

     

s

tr. 

5

 z 

11

 

 

6.1.8

 

Dokumenty na nośnikach elektronicznych

 

     W 

przypadku 

stosowania 

nośników 

elektronicznych 

muszą 

być 

określone 

zasady 

dostępu 

czynnego i

 

biernego oraz metody zabezpieczeń przed utratą danych.

 

background image

LOGO

 

P02.01, wyd. 

[data wydania]

 

                            

  

 

     

s

tr. 

6

 z 

11

 

 

6.2

 

Nadzorowanie poszcz

ególnych dokumentów i danych

 

6.2.1

 

Zarządzenia wewnętrzne

 

     Zarządzania 

są 

aktami 

normatywnymi 

regulującymi 

całokształt 

działalności 

Przedsiębiorstwa             

wprowadzającymi 

dalsze 

regulujące 

dokumenty 

takie 

jak 

Księga 

Jakości, 

procedury, 

instrukcje, 

re

gulaminy.

 

     Zarządzenia są przeglądane i zatwierdzane przez 

Właściciela

.

 

     Ewidencję i dystrybucję wszystkich wydanych Zarządzeń prowadzi Pełnomocnik.

 

     Przekazywanie 

zarządzeń 

następuje 

wg 

rozdzielnika 

podanego 

zarządzeniu 

za 

potwierdzeniem.

 

     W 

styczniu 

każdego 

roku 

Pełnomocnik 

emituje 

listę 

aktualnych 

zarządzeń 

rozpowszechnia 

do 

kierowników jednostek organizacyjnych.

 

     Wszyscy 

użytkownicy 

są 

zobowiązani 

do 

wycofania ze zbioru zdezaktualizowanych Zarządzeń i 

ich zniszczenia lub wyraźn

ego oznakowanie napisem „NIEAKTUALNE”

 

    Zdezaktualizowane egzemplarze wzorcowe Pełnomocnik przechowuje bezterminowo.

 

6.2.2

 

Karty stanowiska pracy

 

  Karty 

stanowiska 

pracy 

określają 

zakresy 

zadań, 

odpowiedzialności 

uprawnień 

personelu. 

Wydawane 

są 

dla 

wszystk

ich 

stanowisk 

pracy. 

Sporządzane 

są 

indywidualnie 

każdym 

przypadku przy przyjęciu pracownika lub zmianie stanowiska pracy.

 

  Karty stanowiska pracy są podpisywane przez 

Właściciela 

i

 

pracownika.

 

    Rozdzielnik obejmuje: kadry i pracownika.

 

6.2.3

 

Regulamin org

anizacyjny

 

   Regulamin 

organizacyjny 

ustala 

zasady 

zarządzania, 

strukturę 

organizacyjną, 

ramowy 

podział 

zadań i uprawnień oraz wymagania dotyczące kwalifikacji personelu.

 

    Regulamin zatwierdzany jest przez 

Właściciela

.

 

6.2.4

 

Księga Jakości

 

  Księga 

jakości 

o

pisuje 

System 

Zarządzania 

Jakością, 

procesy 

systemu 

zarządzania 

jakością, 

procedury 

podaje 

zarządzające 

wymagania 

dotyczące 

administrowania 

działaniami 

związanymi 

jakością w odniesieniu do ustanowionej polityki i przyjętych wymagań.

 

     Księgę 

Jakości

 

opracowuje, 

aktualizuje 

rozpowszechnia 

Pełnomocnik 

ds. 

Zarządzania 

Jakością.

 

     Przegląd i zatwierdzenie Księgi należą do odpowiedzialności i uprawnień 

Właściciela

.

 

     Szczegółowe zasady nadzorowania Księgi Jakości są zawarte w Księdze Jakości.

 

6.2.5

 

Proc

edury systemowe

 

     Procedury systemowe stanowią dokumenty określające odpowiedzialność, uprawnienia 

i

 

sposób postępowania w stosunku do procesów systemu zarządzania, ich części lub wzajemnie 

powiązanych działań dotyczących wielu procesów systemu zarządza

nia.

 

 

1. Proces opracowywania i wydania.

 

a)

 

Pełnomocnik określa potrzeby opracowania procedur lub ich zmian.

 

b)

 

Pełnomocnik koordynuje proces opracowania projektu dokumentu przez zainteresowane 

służby.

 

c)

 

Zweryfikowany i uzgodniony dokument podlega ostatecznemu prz

eglądowi i zatwierdzeniu 

przez 

Właściciela

.

 

Uwaga

: potwierdzenia uzgodnień stanowią integralną część procedury.

 

 

2. Forma i struktura procedur.

 

     Wszystkie 

procedury 

muszą 

być 

opracowane 

wydane 

obowiązującej 

formie 

strukturze: 

dokładnie takiej jak

ą zastosowano w niniejszej procedurze.

 

 

background image

LOGO

 

P02.01, wyd. 

[data wydania]

 

                            

  

 

     

s

tr. 

7

 z 

11

 

 

3. Dystrybucja.

 

Dystrybucję prowadzi Pełnomocnik. Fakt przekazania musi być potwierdzony w Karcie 

dystrybucji (formularz FP02.01

1).

 

 

4. Aktualność procedur.

 

W procedurze nie może być żadnych poprawek ani skreśleń.

 

Śledzenie aktualności procedur, jak również ich ciągłej adekwatności należy do 

odpowiedzialności osób wskazanych w każdej procedurze jako odpowiedzialnych za nadzór nad 

stosowaniem procedury.

 

Jakiekolwiek potrzeby uaktualnienia muszą być zgłoszone do Pełno

mocnika.

 

 

5. Postępowanie z procedurami zdezaktualizowanymi.

 

Procedury wycofane jako nieaktualne są niszczone i fakt ten musi być odnotowany w karcie 

dystrybucji z tym, że dla celów archiwalnych musi być przechowywany egzemplarz Nr 1 przez 

okres 3 lat. Egz

emplarz ten musi być wyraźnie oznakowany napisem „Nieaktualny”.

 

 

6. Egzemplarze poza kontrolą zmian.

 

Dopuszcza się wydawanie egzemplarzy informacyjnych nie objętych kontrolą zmian.

 

Te procedury muszą być wyraźnie oznakowane na każdej stronie napisem „Egzemplarz 

informacyjny 

 nie podlega kontroli zmian”.

 

 

Uwaga: Zaleca się stosowanie odpowiedniej pieczęci.

 

 

7. Indeks procedur

 

 

Indeks procedur jest nadawany wg następującego systemu:

 

 

 

 

 

 

P

xx

.

yy

 

wyd.

 ddmmrr

 

 

Data wydania procedury 

 

 

 

Kolejny numer w zbiorze 

xx

 

 

 

Numer rozdziału Księgi jakości, do którego 

przyporządkowana jest procedura:

 

 

01 Odpowiedzialność kierownictwa

 

02 Zarządzanie procesami i struktura systemu zarządzania

 

03 

Zarządzania zasobami

 

04 Marketing, planowanie i projektowanie

 

05 Zakupy

 

06 Produkcja i działalność handlowa

 

07 Nadzorowanie środków produkcyjnych i pomiarowych

 

08 Monitorowanie i pomiary

 

09 Doskonalenie

 

 

 

Procedura systemowa

 

 

background image

LOGO

 

P02.01, wyd. 

[data wydania]

 

                            

  

 

     

s

tr. 

8

 z 

11

 

 

6.2.6

 

Normy i przepisy techniczne 

dotyczące wyrobów

 

Nadzór nad normami i przepisami technicznymi sprawuje 

Właściciel

.

 

Nadzór obejmuje:

 

 

identyfikację potrzeb na podstawie własnych analiz i zgłoszeń innych służb,

 

 

zgromadzenie odpowiedniego zbioru,

 

 

dystrybucję do wszystkich służb gdzie mają z

astosowanie,

 

 

śledzenie aktualności i wycofywanie norm i przepisów nieaktualnych.

 

Uwagi

:

 

1.

 

Kierownik

 

Administracyjny 

prowadzi 

rejestr 

posiadanych 

norm 

przepisów, 

tym 

prowadzi 

rejestry dystrybucji.

 

2.

 

Stosowane egzemplarze są opatrywane pieczęcią firmową i nu

merem egzempl

a

rza;

 

 

Wzór pieczęci:

 

 

 

 

 

 

6.2.7

 

Przepisy i normy związane z działalnością

 

     Na 

przepisy 

normy 

zawiązane 

działalnością 

składają 

się 

przepisy 

prawne 

dotyczące 

zatrudnienia, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i inne właściwe.

 

     Nadzór

 nad tymi przepisami obejmuje:

 

 

identyfikację potrzeb na podstawie własnych analiz i zgłoszeń innych służb,

 

 

zgromadzenie odpowiedniego zbioru,

 

 

dystrybucję do wszystkich służb gdzie mają zastosowanie,

 

 

śledzenie aktualności i wycofywanie norm i przepisów niea

ktualnych.

 

a odpowiedzialność dotyczy odpowiednio następujących służb;

 

 

Księgowy (przepisy dot. księgowości),

 

 

Dyrektor Handlowy

 (przepisy dot. kadr),

 

 

Kierownik Techniczny

 (przepisy dot. bhp i ppoż.),

 

 

Właściciel

 (przepisy dot. ochrony środowiska).

 

6.2.8

 

 Dokumenta

cja techniczna klienta

 

     Status dokumentacji musi być jednoznacznie wykazany w danych zawartych w umowie 

(zamówieniu) lub protokole przekazania.

 

     Weryfikacja dokumentacji klienta jest prowadzona w ramach przeglądu umowy co ma być 

odnotowane w karcie

 przeglądu umowy wg procedury P04.03.

 

     Zaleca się, aby w ramach uzgodnień z klientem dążyć do uzyskania możliwości wykonywania 

kopii co umożliwi przechowywanie egzemplarzy wzorcowych. Jednocześnie zaleca się, aby 

egzemplarze robocze przekazywane do rea

lizacji wraz ze zleceniem były opatrzone pieczęcią wg 

poniższego wzoru:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO  

do użytku wewnętrznego

 

 

Egz. Nr..............................

 

LOGO

 

Dokumentacja Zleceniodawcy

 

Egz. Nr ....................................................

 

Zlecenie  ...............................................

 

..........

.....................................................

 

...............................................................

 

Włączona przez:

 imię i nazwisko, data, podpis

 

 

 

 

background image

LOGO

 

P02.01, wyd. 

[data wydania]

 

                            

  

 

     

s

tr. 

9

 z 

11

 

 

 

6.2.9

 

Dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna

 

     Dokumentacja 

konstrukcyjna 

technologiczna 

obejmuje 

dokumentację 

podstawową 

dla 

każdej 

grupy wyrobów i następnie inst

rukcje technologiczne i plany sterowania procesem.

 

     Zakres i systematyka dokumentacji jest podana w procedurze P04.02.

 

Odpowiedzialnym 

za 

nadzorowane 

dokumentacji 

konstrukcyjnej 

technologicznej 

jest 

Kierownik 

Techniczny

.

 

6.2.10

 

Instrukcje obsługi maszyn i u

rządzeń

 

     Instrukcje 

obsługi 

mają 

być 

wydane 

dla 

wszystkich 

maszyn 

urządzeń zainstalowanych na stałe 

lub 

przenośnych, 

tam 

gdzie 

takie 

instrukcje 

są 

wymagane 

przepisami 

prawa 

lub 

gdzie 

brak 

takich 

instrukcji 

mógłby 

spowodować 

ryzyko 

nieprawidłowego 

wyk

onania 

pracy 

lub 

zagrożenie 

bezpieczeństwa pracy.

 

     W procesie identyfikacji potrzeb opracowania tych instrukcji uczestniczą:

 

 

 

Kierownik 

Techniczny 

identyfikuje 

potrzeby 

wynikające 

technicznych 

aspektów 

eksploatacji 

urządzeń 

obszarze 

nadzorowanej 

pr

odukcji

 

i

 

identyfikuje 

wymagania 

prawne i zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa.

.

 

 

W wyniku powyższych analiz wydawane są następujące dokumenty:

 

 

a)

 

Wykaz stanowisk pracy, zagrożeń, oceny ryzyka i wymagań dot. środków zapobiegawczych: 

opracowuje 

Kierownik Techn

iczny

; w odniesieniu do wymagań chodzi o zidentyfikowanie 

również obowiązku pisemnych instrukcji.

 

b)

 

Wykaz i zbiór instrukcji obsługi urządzeń zapewnia lub poleca wykonanie 

Właściciel

.

 

 

Uwagi:

 

1.

 

Instrukcje obsługi i bhp powinny się znajdować przy urządzeniach.

 

2.

 

Przy 

dopuszczaniu 

do 

pracy 

personel 

ma 

być 

zapoznany 

instrukcją 

co 

ma 

być 

potwierdzone         

w „Karcie potwierdzeń” (formularz FP02.01

3).

 

3.

 

Instrukcje obsługi i bhp mogą być wydane jako dokumenty połączone. 

 

6.2.11

 

Dokumentacja handlowa

 

     Nadzorowanie dokum

entacji handlowej (umowy, oferty) jest omówione w procedurze P04.03.

 

6.2.12

 

Dokumentacja zaopatrzeniowa

 

     Listy dostawców, zamówienia, stany zapasów są omówione w procedurze P05.01.

 

6.2.13

 

Dokumentacja produkcyjna i kontrolna dotycząca realizowanych zleceń 

 

     Nadz

orowanie 

dokumentacji 

produkcyjnej 

kontrolnej 

związanej 

przepływem 

zleceń 

produkcyjnych jest omówione w procedurze P06.01.

 

6.2.14

 

Nadzorowanie dokumentów księgowych

 

     System 

nadzoru 

nad 

dokumentami 

księgowymi 

wynika 

obowiązujących 

przepisów. 

Główny 

Księg

owy identyfikuje ew. potrzeby wydania wspomagających instrukcji wewnętrznych.

 

6.2.15

 

Instrukcje postępowania

 

     Instrukcje 

są 

niezbędne, 

jeżeli 

regulacje 

proceduralne 

nie 

są 

wystarczająco 

szczegółowe, 

jak 

również 

zawsze, 

gdy 

zostaną 

zidentyfikowane 

potrzeby 

jed

noznacznej 

standaryzacji 

przebiegu 

operacji lub określenia szczegółowych warunków technicznych lub kryteriów.

 

     Za wydanie instrukcji są odpowiedzialni Kierownicy pionów, Główny Księgowy i

 

Pełnomocnik.

 

     Instrukcje 

przed 

wydaniem 

muszą 

być 

uzgodnione

 

Pełnomocnikiem, 

co 

powinno 

być 

potwierdzone 

instrukcji, 

jednocześnie 

Pełnomocnik 

wprowadza 

instrukcję 

do 

centralnego 

rejestru dokumentów systemowych.

 

 

 

 

background image

LOGO

 

P02.01, wyd. 

[data wydania]

 

                            

  

 

     

s

tr. 

10

 z 

11

 

 

 

 

        

 

 

 Indeks instrukcji jest następujący:

 

 

 

 

IN . 

jw

 

nn

dd.mm.rr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data wydan

ia instrukcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

kolejny numer w zbiorze 

jw 

 

 

symbol jednostki wydającej wg schematu

 

organizacyjnego .

 

 

Instrukcja 

 

o ile to będzie właściwe, to na stronie tytułowej instrukcji należy podać przyporządkowanie 

do odpowiedniej procedury lub

 rozdz. Księgi jakości.

 

6.2.16

 

Formularze

 

Obowiązujące formularze są przywoływane w procedurach i ewentualnie instrukcjach oraz w 

zestawieniach działowych.

 

Dla formularzy przywołanych w procedurach obowiązuje następujący system oznaczenia w stopce 

dokumentu:

 

 

 

 

FP

 

xx . yy

nn

dd.mm.rr

 

 

 

 

 

 

 

 

data wydania formularza

 

 

 

 

kolejny numer w zbiorze 

Pxx.yy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

procedura, z której wywodzi się formularz

 

 

formularz 

 

 

Dalsze formularze powinny być powiązane lub wprowadzane odnośnymi instrukcjami. Identyfikacj

tych formularzy jest następująca:

 

 

 

 

F

 

jwnn

xx

 

dd.mm.rr

 

 

 

 

 

 

 

 

data wydania (rewizji)

 

 

 

kolejny numer w zbiorze 

jwnn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

numer instrukcji wprowadzającej formularz

 

 

formularz 

 

 

7.

 

Dokumenty związane

 

Na dzień wydania procedury nie zidentyfik

owano potrzeb dalszych uszczegółowień. Ewentualne 

dalsze uszczegółowienie mogą być zawarte w instrukcjach:

 

1.

 

Instrukcja(e) serii IN.DF nn dotyczące dokumentów księgowych.

 

2.

 

Instrukcja(e) serii IN.DH nn dotyczące dokumentów handlowych.

 

background image

LOGO

 

P02.01, wyd. 

[data wydania]

 

                            

  

 

     

s

tr. 

11

 z 

11

 

 

8.

 

Zapisy

 

Wykazy i rejestry 

dystrybucyjne dokumentów.

 

9.

 

Załączniki

 

1.

 

Tabela odpowiedzialności za nadzorowanie dokumentów 

-

 zał. nr 1;

 

2.

 

Formularz FP02.01

1;

 

3.

 

Formularz FP02.01

2;

 

4.

 

Formularz FP02.01

3.

 

10.

 

Zmiany do wydania poprzedniego

 

Nie dotyczy 

-

 jest to pierwsze wydanie.

 

11.

 

Informacje dodatkowe

 i postanowienia końcowe

 

1.

 

Autor procedury: 

Stanisław Ziółkowski

 

2.

 

Procedura 

przed 

zatwierdzeniem 

została 

zweryfikowana 

uzgodniona 

przez 

zainteresowane 

strony, co jest wykazane poniżej:

 

 

Potwierdzenie weryfikacji i uzgodnień treści

 procedury

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Stanowisko

 

Data

 

Podpis

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Koniec procedury <<

 

background image

LOGO

 

Załącznik nr 1 do Procedury P02.01, wyd. 30.03.0

5

 

str. 

1

 z 

2

 

 

Tabela odpowiedzialności z

a nadzorowanie dokumentacji

 

 

Lp.

 

Nazwa (rodzaj) dokumentu

 

Opracowanie/

 

aktualizacja

 

Przegląd/

 

zatwierdzenie

 

 

Dystrybucja

 

 

Indeks

 

Okres

 

przechowywania

 

w latach

 

 

Uwagi

 

1.

 

Zarządze

nia wewnętrzne

 

Wszystkie 

zainteresowane 

służby / osoby

 

D

 

DQ  

Z / nn /rr

 

DQ  

Bezterminowo

 

Wydawany jest wykaz 

obowiązujących 

zarzadzeń.

 

2.

 

Karty stanowiska pracy

 

Bezpośredni 

przełożony

 

D

 

DA

 

Nr akt personalnych

 

DA

 

Bezterminowo

 

Wydawane dla stanowisk 

kierownic

zych, 

technicznych i administr.

 

3.

 

Regulamin organizacyjny

 

DQ  

D   

DQ  

RO, dd.mm.rr

 

DQ  

Bezterminowo

 

Zatwierdzany uchwałą 

Zarządu.

 

4.

 

Księga Jakości

 

DQ  

 D  

DQ  

KJ

nn, dd.mm.rr

 

DQ / 3

 

 

5.

 

Procedury systemowe

 

DQ  

D

 

DQ  

Pxx.yy wyd. 

dd.mm.rr

 

DQ / 3

 

 

6.

 

Normy i prz

episy techniczne dotyczące 

materiałów / 

wyrobów

 

KT/

D

H

 

KT/DH

 

KT

 

Wg dokumentów

 

Wg potrzeb

 

Kolumna opracowanie / 

aktualizacja dotyczy 

zgromadzenia zbioru.

 

7.

 

Przepisy i normy związane z 

działalnością

 

Wszystkie 

zainteresowane 

służby / osoby

 

 

Wszystkie 

zainte

reso

-

wane służby 

/ osoby

 

Wg dokumentów

 

Wg potrzeb

 

Kolumna opracowanie / 

aktualizacja dotyczy 

zgromadzenia zbioru.

 

8.

 

Dokumentacja techniczna klienta

 

 

 

KT

 

KT

 

Wg dokumentów

 

Wg potrzeb

 

Przy przyjęciu musi być 

sporządzony wykaz 

dokumentów.

 

9.

 

Dokumentacja k

onstrukcyjna i 

technologiczna

 

K

T

 

K

T

 

K

T

 

Wg numerów 

wyrobów

 

KT

 / 10

 

p. procedura P04.02

 

10a.

 

Instrukcje bhp

 

KT

 

KT

 

KT

 

IN.DB.nn, dd.mm.rr

 

KT / 10

 

10b.

 

Instrukcje obsługi maszyn

 

K

T

 

K

T

 

K

T

 

IN.MM

.nn, dd.mm.rr

 

KT

/ 10

 

Mogą być wydane jako 

połączone, wtedy indeks 

IN.DB/MM.nn, dd.mm.rr

 

11.

 

Dokumentacja handlowa

 

Wg procedury P04.03 „Przegląd umowy”

 

 

12.

 

Dokumentacja zaopatrzeniowa

 

Wg procedury P05.02 „Proces zakupów”

 

 

background image

LOGO

 

Załącznik nr 1 do Procedury P02.01, wyd. 30.03.0

5

 

str. 

2

 z 

2

 

 

Tabela odpowiedzialnoś

ci za nadzorowanie dokumentacj

 

Lp.

 

Nazwa (rodzaj) dokumentu

 

Opracowanie/

 

aktualizacja

 

Przegląd/

 

zatwierdzenie

 

 

Dystrybucja

 

 

Indeks

 

Okres

 

przechowywania

 

w latach

 

 

Uwagi

 

13.

 

Dokumentacja produkcyjna i kontrolna 

dotycząca realizowanych zleceń 

produkcyjnych

 

Wg procedur

y P06.01 „Nadzorowanie procesów produkcji”

 

 

14.

 

Dokumenty księgowe

 

Wg obowiązujących przepisów

 

 

15.

 

Instrukcje postępowania

 

Wszystkie 

zainteresowane 

służby / osoby

 

Jednostka wydająca

 

Jednostka 

wydająca

 

IN.jw.nn, dd.mm.rr

 

Wg potrzeb

 

Wymagane uzgodnienie 

z

 

DQ.

 

16.

 

Formularze

 

Wg ustaleń pkt. 6.2.16 niniejszej procedury